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2018年中級審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》內(nèi)部控制測評試題

更新時間:2018-03-31 08:40:01 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽63收藏25

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摘要 環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2018年中級審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》內(nèi)部控制測評試題 "的新聞,為考生發(fā)布審計(jì)師考試的相關(guān)考試模擬題,希望大家認(rèn)真學(xué)習(xí),做好復(fù)習(xí)工作,預(yù)祝各位都能順利通過考試。本篇具體內(nèi)容如下:

下列屬于銷售與收款循環(huán)內(nèi)部控制測評的有( )。

A、檢查不相容職責(zé)的劃分

B、抽查賬齡分析表檢查其計(jì)算是否正確

C、審查銷售合同

D、檢查銀行存款余額調(diào)節(jié)表編制是否正確

E、觀察對賬單是否按期寄出

【正確答案】 ACE

【答案解析】 選項(xiàng)BD屬于實(shí)質(zhì)性程序,不屬于內(nèi)部控制測評。

分享到: 編輯:張佳佳

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