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2017年中級審計師《審計理論與實務(wù)》內(nèi)部控制及其測評多選題

更新時間:2017-03-31 09:23:46 來源:環(huán)球網(wǎng)校 瀏覽86收藏8

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  【摘要】環(huán)球網(wǎng)校編輯為考生發(fā)布“2017年中級審計師《審計理論與實務(wù)》內(nèi)部控制及其測評多選題“的新聞,為考生發(fā)布審計師考試的相關(guān)模擬試題,希望大家認真學(xué)習(xí)和復(fù)習(xí),預(yù)祝考生都能順利通過考試。2017年中級審計師《審計理論與實務(wù)》內(nèi)部控制及其測評多選題的具體內(nèi)容如下:

  (第一部分)第七章 內(nèi)部控制及其測評

  二、多項選擇題

  1.控制環(huán)境是內(nèi)部控制的要素之一,其內(nèi)容包括:

  A.管理當局的觀念和經(jīng)營風(fēng)格

  B.組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置

  C.員工的素質(zhì)

  D.人事政策

  E.審計風(fēng)險的評估

  2.下列各項中,屬于內(nèi)部控制五要素中控制活動要素的內(nèi)容有:

  A.員工素質(zhì)控制

  B.業(yè)務(wù)授權(quán)控制

  C.職責(zé)分工控制

  D.憑證與記錄控制

  E.獨立檢查

  3.下列選項中,審計人員對內(nèi)部控制進行調(diào)查后,可以采用的描述內(nèi)部控制的方法有:

  A.文字說明法

  B.調(diào)查表法

  C.流程圖法

  D.錄像法

  E.錄音法

  4.下列選項中,對內(nèi)部控制進行調(diào)查時可以采用的方法有:

  A.查閱被審計單位的各項管理制度和相關(guān)文件

  B.詢問被審計單位的管理人員和其他相關(guān)人員

  C.檢查內(nèi)部控制過程中生成的文件和記錄

  D.觀察被審計單位的業(yè)務(wù)活動和內(nèi)部控制的實際運行情況

  E.重新執(zhí)行

  5.與文字描述法相比,應(yīng)用調(diào)查表法描述內(nèi)部控制調(diào)查結(jié)果的優(yōu)點有:

  A.可以對調(diào)查對象作出比較深入和具體的描述

  B.調(diào)查范圍明確,問題突出,容易反映被審計單位內(nèi)部控制系統(tǒng)中存在的缺陷和薄弱環(huán)節(jié)

  C.設(shè)計合理的標準調(diào)查表,可廣泛適用于同類型被審計單位,從而減少審計工作量

  D.調(diào)查表可由若干人分別同時回答,有助于保證調(diào)查效果

  E.便于隨時根據(jù)業(yè)務(wù)控制程序的變化對調(diào)查表作出修改

  6.內(nèi)部控制測試的方法有:

  A.檢查文件資料

  B.詢問

  C.實地觀察

  D.重復(fù)執(zhí)行

  E.評估

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  7.下列內(nèi)部控制措施中,屬于覺察式控制的有:

  A.授權(quán)審批控制

  B.原材料消耗定額控制

  C.職責(zé)分工控制

  D.固定資產(chǎn)盤點控制

  E.會計記錄的定期核對

  8.下列, 關(guān)于內(nèi)部控制測試的說法中,正確的有:

  A.監(jiān)盤是內(nèi)部控制測試的常用方法之一

  B.通過內(nèi)部控制測試以評價內(nèi)部控制的可信賴程度

  C.內(nèi)部控制測試在審計實施階段進行

  D.內(nèi)部控制測試在實質(zhì)性測試之后進行

  E.任何審計項目都要進行內(nèi)部控制測試

  9.下列屬于信息與溝通構(gòu)成內(nèi)容的有:

  A.會計系統(tǒng)

  B.內(nèi)部審計

  C.信息系統(tǒng)

  D.職責(zé)分工

  E.傳導(dǎo)機制

  10.對內(nèi)部控制進行初步評價的內(nèi)容有:

  A.健全性評價

  B.真實性評價

  C.合理性評價

  D.合法性評價

  E.有效性評價

  11.下列屬于流程圖法的特點的有:

  A.缺乏彈性,難以根據(jù)業(yè)務(wù)控制程序的變化作出修改

  B.可以對調(diào)查對象做出比較深入和具體的描述

  C.由于缺少文字說明,較復(fù)雜的業(yè)務(wù)不易理解

  D.能使各項業(yè)務(wù)活動的職責(zé)分工、授權(quán)批準等項控制措施完整的顯示出來

  E.便于隨時根據(jù)業(yè)務(wù)控制程序的變化做出修改

  12.下面屬于文字說明法的特點的有:

  A.單獨使用時只限于內(nèi)部控制系統(tǒng)比較簡單且易于描述的小型企業(yè)

  B.使用范圍廣泛

  C.可以對調(diào)查對象做出比較深入和具體的描述

  D.反映問題不全面,僅限于被調(diào)查事項的范圍

  E.難以用簡明的語言描述內(nèi)部控制系統(tǒng)的細節(jié)

  13.在憑證與記錄的控制過程中,建立嚴格的憑證制度要求:

  A.憑證種類要齊全

  B.憑證內(nèi)容要完整

  C.憑證要預(yù)先連續(xù)編號

  D.所有憑證都要由會計人員填制

  E.重要憑證要由專人負責(zé)保管

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