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物業(yè)管理師輔導資料:物業(yè)管理財務部工作手冊(4)

更新時間:2009-12-23 14:26:59 來源:|0 瀏覽0收藏0

  第六章 費用報銷管理規(guī)程

  一、目的

  本規(guī)程規(guī)范費用報銷程序,確保各項費用支出得到合理控制。

  二、適用范圍

  本規(guī)程適用于公司各項報銷費用的控制。

  三、職責

  1.財務部經(jīng)理負責報銷單據(jù)的及時審核。

  2.公司總經(jīng)理負責報銷費用的審批。

  四、報銷程序

  1.報銷費用的填制要求

  a)費用經(jīng)辦人原則上應在費用發(fā)生后的5個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù),特殊情況可另行處理。

  b)將原始單據(jù)剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據(jù)同向)粘貼在報銷單的反面左邊。

  c)用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據(jù)張數(shù)等。

  d)采購類經(jīng)營費用,須憑有效的《請購單》(或采購計劃表)和發(fā)票到倉庫辦理物品驗收入庫手續(xù),并將進倉單、直拔單附在報銷單據(jù)的后面。轉自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

  e)非采購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據(jù)。

  f)外出培訓費憑《培訓協(xié)議》辦理報銷手續(xù)。

  2.報銷單據(jù)的審核

  a)費用報銷單據(jù)經(jīng)手人簽名后,由各部門主管簽字確認。

  b)財務部經(jīng)理應在收到報銷單據(jù)的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期后,由報銷人交總經(jīng)理審批。

  c)經(jīng)審核報銷單據(jù)不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經(jīng)理批準的報告時,審核人應退回報銷單據(jù)。

  3.費用的給付

  a)報銷人依據(jù)審批手續(xù)完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。

  b)單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現(xiàn)金支付。

  c)單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經(jīng)理批準后,以現(xiàn)金支付。

  d)各費用發(fā)生前借支備用金的,由出納員作沖減備用金處理。

  4.費用報銷單據(jù)的保管轉自環(huán) 球 網(wǎng) 校edu24ol.com

  a)費用報銷單據(jù)由出納按順序編制付款憑證,送財務部會計匯總、記賬。

  b)所有報銷的費用單據(jù),由財務部加密長期保存。

  5.本規(guī)程執(zhí)行情況作為財務部相關人員的考評情況之一。

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