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當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 注冊(cè)會(huì)計(jì)師 > 審計(jì) > 2023-注會(huì)-審計(jì)-第7章-對(duì)內(nèi)部控制了解的深度-彈題3

1.【單選題】

下列情形中,不屬于內(nèi)部控制的固有限制的是( )。

A

沒有針對(duì)某類經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)設(shè)置內(nèi)部控制

B

管理層可能與客戶簽訂“背后協(xié)議”,修改標(biāo)準(zhǔn)的銷售合同條款和條件,從而導(dǎo)致不適當(dāng)?shù)氖杖氪_認(rèn)

C

負(fù)責(zé)復(fù)核信息的人員不了解復(fù)核的目的或沒有采取適當(dāng)?shù)拇胧?,?nèi)部控制生成的信息(如例外報(bào)告)沒有得到有效使用

D

軟件中的編輯控制旨在識(shí)別和報(bào)告超過賒銷信用額度的交易,但這一控制可能被凌駕或不能得到執(zhí)行

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