2021年初級審計師《審計理論與實務》考前10天沖刺題
單選題
1.下列不屬于對內部控制進行調查時可以采用的方法的是:
A、查閱被審計單位的各項管理制度和相關文件
B、詢問被審計單位的管理人員和其他相關人員
C、對財務報表項目余額進行審查
D、觀察被審計單位的業(yè)務活動和內部控制的實際運行情況
【正確答案】C
【答案解析】內部控制調查的方法:查閱被審計單位的各項管理制度和相關文件;詢問被審計單位的管理人員和其他相關人員;檢查內部控制過程中生成的文件和記錄;觀察被審計單位的業(yè)務活動和內部控制的實際運行情況。對財務報表項目余額進行審查屬于實質性審查程序。
2.下列各項中,可以用來調查了解內部控制的方法是:
A、分析
B、觀察
C、函證
D、重新計算
【正確答案】B
【答案解析】本題考查了解內部控制的方法。內部控制調查的方法:詢問;檢查;觀察;追蹤有關業(yè)務的處理過程。
3.經過對內部控制初步評價,如果認為內部控制設計不合理,決定不依賴某項內部控制的,審計人員可以:
A、轉入內部控制測試階段
B、提高控制風險評估水平
C、提高固有風險評估水平
D、直接進行實質性程序
【正確答案】D
【答案解析】審計人員決定不依賴某項內部控制的,可以對審計事項直接進行實質性程序。
4.企業(yè)對接觸、使用的資產和各種記錄均應當有適當?shù)姆婪洞胧?,其屬于?/p>
A、信息與溝通
B、實物控制
C、憑證與記錄控制
D、業(yè)務授權控制
【正確答案】B
【答案解析】實物控制是指對接觸、使用資產和各種記錄,均應有適當?shù)姆婪洞胧?/p>
5.下列各項中,屬于社會審計特有的程序是:
A、簽訂審計業(yè)務約定書
B、進行內部控制測試
C、進行實質性測試
D、確定重要性水平
【正確答案】A
【答案解析】考點為區(qū)分社會審計程序、內部審計程序、國家審計程序的內容。
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