2021年初級(jí)審計(jì)師《審計(jì)理論與實(shí)務(wù)》練習(xí)題:憑證與記錄控制措施
單選題
1.下列各項(xiàng)中,屬于憑證與記錄控制措施的是:
A.業(yè)務(wù)批準(zhǔn)與執(zhí)行相分工
B.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)制度
C.倉(cāng)庫(kù)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管
D.定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬
『正確答案』D
『答案解析』業(yè)務(wù)批準(zhǔn)與執(zhí)行相分工屬于業(yè)務(wù)授權(quán)控制和職責(zé)分工控制;實(shí)施內(nèi)部審計(jì)制度屬于獨(dú)立檢查;倉(cāng)庫(kù)由專(zhuān)人負(fù)責(zé)保管屬于實(shí)物控制。
2.企業(yè)及時(shí)準(zhǔn)確的收集并傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息,反映的是內(nèi)部控制要素的是:
A.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
B.控制活動(dòng)
C.控制環(huán)境
D.信息與溝通
『正確答案』D
『答案解析』信息與溝通是企業(yè)及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞與內(nèi)部控制相關(guān)的信息,確保信息在企業(yè)內(nèi)部、企業(yè)與外部之間進(jìn)行有效溝通。
3.下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)的報(bào)告的表述中,錯(cuò)誤的是:
A.應(yīng)當(dāng)在正式出具之前征求被審計(jì)單位意見(jiàn)
B.應(yīng)當(dāng)提交被審計(jì)單位適當(dāng)管理層,并要求在規(guī)定的期限內(nèi)整改
C.應(yīng)當(dāng)包括針對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制缺陷提出審計(jì)建議
D.應(yīng)當(dāng)清楚表達(dá)對(duì)被審計(jì)單位賬務(wù)報(bào)表的意見(jiàn),并向社會(huì)公開(kāi)審計(jì)結(jié)果
『正確答案』D
『答案解析』選項(xiàng)D屬于社會(huì)審計(jì)審計(jì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容。
4.下列有關(guān)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告的表述中錯(cuò)誤的是:
A.不必征求被審計(jì)單位的意見(jiàn)
B.內(nèi)部審機(jī)構(gòu)相應(yīng)將審計(jì)報(bào)告及時(shí)歸入審計(jì)檔案
C.如果發(fā)現(xiàn)已出具的審計(jì)報(bào)告存在錯(cuò)誤,內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)及時(shí)更正
D.對(duì)被審計(jì)單位的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和內(nèi)部控制進(jìn)行評(píng)價(jià)并提出改進(jìn)
『正確答案』A
『答案解析』審計(jì)報(bào)告經(jīng)過(guò)必要的修改后,應(yīng)當(dāng)連同被審計(jì)單位的反饋意見(jiàn)及時(shí)報(bào)送內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人復(fù)核。選項(xiàng)A錯(cuò)誤。
5.某企業(yè)的存貨項(xiàng)目為4000個(gè),賬面金額為500萬(wàn)元,審計(jì)人員隨機(jī)選取了200個(gè)項(xiàng)目作為樣本,樣本賬面金額為25萬(wàn)元,審定金額為25.75萬(wàn)元,運(yùn)用比率估計(jì)法推算存貨總體的金額是:
A.505萬(wàn)元
B.515萬(wàn)元
C.525萬(wàn)元
D.535萬(wàn)元
『正確答案』B
『答案解析』25.75/25×500=515(萬(wàn)元)
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